Diario al Día, Santo Domingo- Una auditoría interna oficial expuso múltiples fallas administrativas y financieras en el Ministerio de la Juventud durante la gestión de Rafael De Jesús Féliz García.
El informe de la Contraloría General confirmó y amplió denuncias previas sobre becas, ayudas discrecionales, nóminas, contrataciones y manejo de fondos públicos en la institución.
Semanas antes, el programa N Investiga, conducido por Nuria Piera, había expuesto un esquema de clientelismo político vinculado al ITLA y al Ministerio.
La auditoría explicó que esos señalamientos iniciales representaban solo una parte mínima de un entramado administrativo más amplio y persistente.

El período evaluado abarcó desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de junio de 2024, según el documento oficial.
El informe, concluido el 1 de julio de 2025 y con 66 páginas, identificó 33 hallazgos, varios clasificados como críticos por su impacto institucional.
Entre 2021 y 2024 no existieron estados financieros, impidiendo evaluar la rendición de cuentas sobre RD$2,664,679,581 administrados por el ministerio.

Del total administrado, se ejecutaron RD$2,267,637,341, sin que el documento detalle el destino específico de los RD$397,042,040 restantes.
La auditoría señaló que los presupuestos aprobados no guardaron coherencia con los Planes Operativos Anuales, mostrando inconsistencias cuantitativas reiteradas.
Se documentaron desembolsos por RD$71,787,500 en Ayudas Directas sin políticas, criterios, metodologías de evaluación ni controles institucionales formales.
Además, se identificaron anomalías en RD$727,645,936 otorgados como becas, sin documentación mínima que permitiera verificar elegibilidad y asignación.
Estos hallazgos reforzaron denuncias sobre beneficios dirigidos al movimiento político Jóvenes Unidos por el Cambio.
La nómina institucional pasó de RD$12 millones en 2012 a RD$17 millones en 2023, año en que se extraviaron registros completos del personal.
En un levantamiento de 158 servidores, se detectaron 46 no vistos, 4 no identificados y otros con asistencia irregular.
El informe describió un patrón de descontrol en contrataciones, logística y resguardo patrimonial, incluyendo compras fraccionadas para evadir procesos formales.
- Procesos fraccionados por RD$579,830 adjudicados a Grupo Belcam SRL en 2022.
- Cuatro comparaciones de precios por RD$20,800,000 a Pink Iguana SRL el 25 de noviembre de 2022.
- Contratos de combustible por RD$5 millones a Eco Petróleo Dominicana S.A. entre enero y mayo de 2023.
La auditoría indicó ausencia de registros claros sobre asignación y uso de combustible, impidiendo verificar controles y posibles fines políticos.
También se detectó ausencia de bienes tecnológicos valorados en RD$334,615, registrados sin gestión adecuada para su descargo.
La Contraloría concluyó que los hallazgos responden a un patrón sistemático, no a errores aislados, abarcando becas, ayudas, nóminas y compras.
El informe quedó a la espera de réplicas del Ministerio de la Juventud, mientras N Investiga solicitó información adicional vía Libre Acceso.
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